Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220679 17.1.2023 Spotreba elektrickej energie za rok 2022 v HZ Stará Turá. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  190,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100030 11.11.2013 realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100029 11.11.2013 realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140483 17.6.2014 Priania jubilantom T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015207 4.11.2015 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016001 4.1.2016 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017214 28.11.2017 Kontrola a čistenie komínov Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 762017 19.12.2017 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018132 17.8.2018 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201823 12.9.2018 Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018195 29.10.2018 Kontrola a čistenie komínov Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180484 13.11.2018 Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019123 30.5.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190245 (6) 5.6.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023018 31.1.2023 Oprava kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230045 9.2.2023 Oprava kotla MsÚ. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023099 19.5.2023 porucha na regulačnom ventile PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230226 6.6.2023 Oprava regulačného systému PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024035 5.3.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170105/002608 31.3.2017 2 ks overovačky bankoviek Banknote Kft.   189,60 EUR 
Nastavenia cookies