|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51220679 |
17.1.2023 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2022 v HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
190,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100030 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100029 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
17.6.2014 |
Priania jubilantom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015207 |
4.11.2015 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016001 |
4.1.2016 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017214 |
28.11.2017 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018132 |
17.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201823 |
12.9.2018 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018195 |
29.10.2018 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024035 |
5.3.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189,60 EUR |