Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020062 16.4.2020 Oprava bezpečnostnej chyby VMware (vCenter) JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200171 11.5.2020 Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020074 25.5.2020 Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200200 2.6.2020 Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020197 25.11.2020 servis hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200537 17.12.2020 Výkon pravidelnej kontroly a skúšky požiarnotechnického zariadenia PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020227 18.12.2020 Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210090 8.3.2021 Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021178 28.9.2021 Oprava nedostupnosti VPN služieb JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210438 7.10.2021 Oprava nedostupnosti VPN služieb JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021238 14.12.2021 Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021239 14.12.2021 Aktualizácie VMware v Center a Veeam JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210632 17.12.2021 Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210633 17.12.2021 Aktualizácie VMware v Center a Veeam JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023045 9.3.2023 Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230104 15.3.2023 Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240005/2024000012 23.1.2024 vodné, stočné ZOS 1-3/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240122/2024001468 12.4.2024 Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240304/2024002868 16.7.2024 vodné 3q ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240433/2024004298 15.10.2024 vodné a stočné ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384,00 EUR 
Nastavenia cookies