|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2018 BD |
10.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Janovjaková Margarita |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 BD |
17.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Radena Roman |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2018 BD |
18.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Gregorová Michaela |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 BD |
19.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Žitná Gabriela |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Berková Eliška |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Fekečová Jankovičová Miriam |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019-BD |
8.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 21 |
Arbet Jozef |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/MAJ/HLZ/2019 |
8.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 - byt č. 3 |
Jankovičová Zuzana |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/MAJ/HLZ/2020 |
7.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 byt č. 5 |
Hornáčková Lenka |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2021 |
4.1.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Roháčková |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2022 |
18.1.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Martina Ovečková |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/EKO/HLZ/2022 |
19.12.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mižalková Irena |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2023 |
3.1.2023 |
Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke |
Gregorová Michaela |
|
398,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2016 |
13.1.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
397,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021093 |
4.5.2021 |
Prekládka skrine SR Stará Turá, ul. Gen. M.R. Štefánika 69 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010210488 |
24.5.2021 |
prekládka skrine SR |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
397,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018105 |
15.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180240 (17801479) |
25.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397,73 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2023 |
23.5.2023 |
Nájom spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 609/7 |
Peter Kuric |
14126231 |
397,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140469 |
2.6.2014 |
Tlač a distribúcia Starorianskeho spravodajcu - jún 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
397,34 EUR |