|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021220 |
23.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210601 |
9.12.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
499,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022200 |
11.11.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220593 |
9.12.2022 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
170,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024124 |
19.8.2024 |
Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
95,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.3.2012 |
konferencia APUMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.10.2012 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
3.10.2013 |
konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
21.9.2015 |
Odborná konferencia APÚMS SR |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03120020 |
1.3.2018 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170524 |
4.5.2017 |
Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021202 |
21.10.2021 |
Stolový kalendár pre rok 2022. |
Asociácia pomoci postihnutým - APPA |
42173809 |
174,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45602689 |
|