Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190226 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM -Topolecká Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190225 4.6.2019 Školenie príprava DHZM Súš Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190224 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM Stará Turá Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190223 4.6.2019 Školenie na prípravu DHZM Papraď Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210467 29.10.2021 školenie základná hasiči D. Dolina Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220642 22.12.2022 školenie -základná príprava hasiči Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  55,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023149 24.7.2023 Základná príprava členov DHZ Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230363 11.8.2023 Školné za základnú prípravu členov DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  330,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Topolecká Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014089 30.5.2014 Držiak na projekčné plátno DJ STEEL s.r.o. 44229071  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000105976 30.3.2011 Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Distribúcia SPP, a.s. 35910739  934,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300030570 27.1.2012 Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  884,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217417866 31.1.2012 Plyn, obdobie február 2012 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  2 714,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418345 6.3.2012 Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  2 558,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418337 13.3.2012 dodávka plynu 3/12 ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  808,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302427071 11.4.2012 dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  442,00 EUR 
Nastavenia cookies