|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
19.2.2015 |
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015150 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015157 |
14.8.2015 |
Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
25.9.2015 |
Úhrada čistiacich prostriedkov pre terénnu opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
8.10.2019 |
Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14 380,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012128 |
23.10.2012 |
Oprava fotoaparátu |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
21.6.2017 |
Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017189 |
9.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre opatrovateľky. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017632 |
14.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16-095 PD |
15.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Pro BioSpace, s.r.o. |
36752789 |
16 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017036 |
1.3.2017 |
Objednávame preškolenie štyroch pracovníkov MsP Stará Turá z oblasti poskytovania prvej... |
Pro Benefit s. r. o. |
36 336 173 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014272 |
21.11.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2015 |
30.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
492,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016221 |
11.11.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451,54 EUR |