Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7116002505 4.11.2016 Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu SD6 46070800  660,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019203 27.9.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19084 6.11.2019 Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 sCOOLing, s.r.o. 46340840  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020165 20.10.2020 Zopakovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu sCOOLing, s.r.o. 46340840  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021168 20.9.2021 Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 sCOOLing, s.r.o. 46340840  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210486 16.11.2021 Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 sCOOLing, s.r.o. 46340840  240,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/MAJ/HLZ/2022 12.9.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 546/203 Sandra Poláková    
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2021 22.9.2021 Predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže SNP 71 Sandra Krúpová   80 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/MAJ/DOD/2021 25.10.2021 Predaj nehnuteľností vk. ú. Stará Turá Sandra Krúpová    
Detail Zmluva Dodávateľská 67/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Samuel Ilušák   371,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023118 14.6.2023 Kosenie ZOS Samuel Ilušák 51125129  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230275/16 26.6.2023 Kosenie dvora ZOS Samuel Ilušák 51125129  55,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023128 30.6.2023 Strihanie živého plota ZOS Samuel Ilušák 51125129  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220011 15.2.2011 Náklady na autobusové spojenie - január 2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220022 16.3.2011 Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220034 14.4.2011 Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011108 4.10.2011 Preprava osôb SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220010 13.2.2012 Autobusové spojenie za január 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220020 14.3.2012 Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220030 10.4.2012 Autobusové spojenie za marec 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Nastavenia cookies