|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014098 |
6.6.2014 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: uličná tabuľa, súpisné čísla,... |
Smalt K.A.M. - Smaltovňa s.r.o |
22706461 |
85,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014242 |
5.11.2014 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisné a orientačné čísla |
Smalt K.A.M. - Smaltovňa |
22706461 |
43,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011040 |
7.4.2011 |
Súpisné a orientačné číslá |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
114,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011041 |
7.4.2011 |
Orientačné čísla |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
66,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012048 |
10.4.2012 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: uličná tabuľa, súpisné čísla,... |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
144,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022229 |
23.11.2022 |
Exkurzia v Múzeu sestier Royových |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220578 |
6.12.2022 |
Usporiadanie exkurzie v múzeu sestier Royových |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012046 |
3.4.2012 |
Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
25.4.2012 |
Pracovné nástroje pe ÚOZ v aktivačnej činnosti. |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
103,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1610051 |
30.3.2016 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |