Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018110 21.6.2018 Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá MEDIXRAY s.r.o. 34109188  35 868,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180283 2.7.2018 Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá MEDIXRAY s.r.o. 34109188  35 868,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/MAJ/HLZ/2024 19.11.2024 Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom MEDIXRAY s.r.o. 34109188  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017165 6.10.2017 Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  664,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018142 3.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1 300,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180373 (18VF00094) 18.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1 300,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019202 27.9.2019 Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  604,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF00098 9.10.2019 Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  544,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022177 26.9.2022 Zabezpečenie podujatia - Športový deň Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220450 4.10.2022 Športový deň - prenájom priestorov, catering, audiovizuálna technika Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1 243,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023199 20.10.2023 Objednávam zabezpečenie stravy ( 30 obedov, 20 večerí). Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23VF064 27.10.2023 Úhrada obedov a večerí v Tábore Podvišňové - podujatie pre deti s poruchou autistického... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  175,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021126 7.7.2021 Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. PREFA-STAV s.r.o. 34102507  2 751,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210650 22.12.2021 Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. PREFA-STAV s.r.o. 34102507  2 286,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013025 11.3.2013 čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130091/30359 22.3.2013 Čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019261 17.12.2019 Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina Komínsystem s.r.o. 34099301  190,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190647 20.12.2019 Kontrola a čistenie komín. telies Komínsystem s.r.o. 34099301  190,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020096 19.6.2020 Revízia komínov Komínsystém s.r.o 34099301  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200235 16.7.2020 Revízie komínových telies KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  60,00 EUR 
Nastavenia cookies