Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1451259 28.3.2014 Zmluva pre havarijné poistenie motorového vozidla a PZP Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35709332  523,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská UZF/14/51259 28.3.2014 Zmluva o spotrebnom úvere ČSOB Leasing, a.s. 35704713  11 826,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 3.2.2011 ZOS - DIGI signál za február 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014093 2.6.2014 Inzercia - Staroturiansky jarmok PETIT PRESS, A.S. 357 902 53  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014145 29.7.2014 inzercia na štvrť strany v týždenníku Trenčianske MY v 32. týždni - podujatie Remeslá... PETIT PRESS, A.S. 357 902 53  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017059 10.4.2017 Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... PETIT PRESS, A.S. 357 902 53  62,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018056 24.4.2018 Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... PETIT PRESS, A.S. 357 902 53  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016199 20.10.2016 Profesionálna umývačka riadu - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  1 548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160639 7.12.2016 umývačka riadu profi KRUPS - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  1 548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160645 7.12.2016 čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017190 9.11.2017 čistiace a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 16732017 14.12.2017 čistiace prostriedky do umývačky - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 211241 6.9.2021 leštiaci a umývací prípravok - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 3.2.2011 Telefóny - január 2011 Orange Slovensko 35697270  678,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 3.2.2011 Telefónne aparáty Orange Slovensko 35697270  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5114701697 15.3.2011 Orange za obdobie 02/2011 Orange Slovensko a.s. 35697270  491,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 5.4.2011 Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 Orange Slovensko 35697270  467,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 31.1.2012 Telefony - orange za január 2012 Orange Slovensko 35697270  470,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120071 29.2.2012 Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba Orange Slovensko 35697270  56,11 EUR 
Nastavenia cookies