Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013180 29.11.2013 Servis a automatizácia brány v PZ Drgoňova Dolina BOST SK a.s. 36318442  1 897,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2130672 17.1.2014 Servis a automatizácia brány BOST SK a.s. 36318442  1 897,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011042 12.4.2011 Vrecia na odpad MAT-obaly, s.r.o. 36315303  1 623,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012074 18.6.2012 PVC vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013059 4.6.2013 Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 MAT - obaly s.r.o. 36315303  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1098213 18.6.2013 PE vrecia - jarmok MAT - obaly s.r.o. 36315303  108,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013203 11.12.2013 PE vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  756,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1224613 20.12.2013 PE vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  756,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014299 16.12.2014 PE vrecia MAT - obaly s.r.o. 36315303  606,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1243814 30.12.2014 PE vrecia - separovaný zber MAT - obaly s.r.o. 36315303  606,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015104 29.5.2015 Vrecia na odpad - jarmok 2015 MAT - obaly s.r.o. 36315303  203,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124315 30.6.2015 Vrecia na odpad - jarmok 2015 MAT - obaly s.r.o. 36315303  252,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012083 29.6.2012 Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
KLIMATIC s.r.o. 36314889  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/2012 27.11.2012 Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G KLIMATIC s.r.o. 36314889  100,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2012/Darovacia 25.1.2012 Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie... Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  2 305,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/KP/2019 28.5.2019 Zmluva o výpožičke Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OVS/HLZ/2023 22.5.2023 Zmluva o výpožičke. Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  0,00  
Detail Faktúra došlá 51120095 13.3.2012 Preprávky - voľby 2012 Myjavská obchodná agentúra 36312479  28,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012033 5.3.2012 Preprávky Myjavská obchodná agentúra 36312479  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 403110478 15.2.2011 Servis auta Š-Octavia NM107BI PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  338,88 EUR 
Nastavenia cookies