Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013/015 15.5.2013 Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 23.1.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  2 560,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 11.2.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  80 700,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012568 6.12.2012 Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ Technické služby m.p.o. 35602210  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125011 13.2.2012 Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  358,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125010 13.2.2012 Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  652,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123955 19.12.2012 Interierové dvere - ZOS STAR spol s r.o 18048943  1 985,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012390 19.12.2012 chladničky - ZOS 3 ks Michalec Jaroslav 17565693  507,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201233 19.12.2012 Oprava vozidla - MHZ Stará Turá Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123247 22.11.2012 Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov Športové kluby mesta 36117200  264,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123218 22.10.2012 Preprava osôb dňa 13.10.2012 Športové kluby mesta 36117200  265,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123031 5.3.2012 preprava autobusom Športové kluby mesta 36117200  35,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 201229 8.11.2012 Oprava auta - Fábia NM 564AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  402,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122288 20.12.2012 Pasport miestnych komunikácií - extravilán Hakom s.r.o. 36000124  6 954,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220132 13.12.2012 Autobusové spojenie -november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220122 14.11.2012 Autobusové spojenie oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122201143 11.1.2013 Autobusové spojenie - december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220111 10.10.2012 Autobusové spojenie september 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220094 11.9.2012 Autobusove spojenie - august 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Nastavenia cookies