|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2013/015 |
15.5.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2 560,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
11.2.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
80 700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
25.6.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
585 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012568 |
6.12.2012 |
Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20125010 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
652,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123955 |
19.12.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1 985,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201233 |
19.12.2012 |
Oprava vozidla - MHZ Stará Turá |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
670,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123247 |
22.11.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov |
Športové kluby mesta |
36117200 |
264,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201229 |
8.11.2012 |
Oprava auta - Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
402,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122288 |
20.12.2012 |
Pasport miestnych komunikácií - extravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6 954,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220132 |
13.12.2012 |
Autobusové spojenie -november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |