Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013080 30.7.2013 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 811,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308 11.6.2013 Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 PROTES-ASE 30027047  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130796 16.9.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodaju - september 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  395,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013079 24.7.2013 Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  369,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013078 10.7.2013 Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS 11875062  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013077 2.7.2013 Mobilný telefón HTC One X Mediamac, s.r.o. 36781363  338,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013076 1.7.2013 Regálové skrine WOOD SERVICE Group, s.r.o. 402270025  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013075 27.6.2013 spracovanie hydrogeologického prieskumu lokality DRÁHY a následne posudku zaťaženia územia... DRILL, s.r.o. 35 9666 45  4 968,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013074 25.6.2013 Pohrebné služby pre občana Milana Balažoviča Michalík Milan - KAMPEX 11979518   
Detail Objednávka vyšlá 2013073 25.6.2013 zhotovenie pečiatok LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  78,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013072 24.6.2013 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 986,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013072 26.7.2013 Výroba brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Anna Durcová - ADUR 36961469  1 056,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130711 31.7.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  394,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013071 24.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie dopravných značiek, retardéru na Ul. Lúčna Hakom s.r.o. 36000124  1 120,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013071 7.1.2014 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013070 24.6.2013 Výmena obehového čerpadla plynového kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201307 25.3.2013 Demolácia betónovej plochy Jozef Podolan 34549617  1 482,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013069 17.6.2013 Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator TORBERG s.r.o. 36733717  948,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013068 12.6.2013 Výmena a oprava na požiarnej zbrojnici v Papraďi - odkvapový systém, a exterier budovy Peter Šolc 44232110  590,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013067 12.6.2013 Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link JKC, s.r.o. 44310595  2 911,00 EUR 
Nastavenia cookies