Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014228 23.10.2014 Servis a oprava vozidla Fabia NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  525,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014227 22.10.2014 Komunálne voľby Technické služby m.p.o. 35602210  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014226 22.10.2014 Komunálne voľby Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014225 22.10.2014 Oprava vozidla Roomster NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  470,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014225 12.12.2014 Materiál pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014224 22.10.2014 prenájom miestností na Komunálne voľby Dom kultúry Javorina 36130125  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014223 22.10.2014 preprava volebných komisií Lesotur s.r.o. 36715191  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014222 23.9.2014 Vzorkovacie a analitické práce - pramene č.1,4,5 PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  252,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014222 22.10.2014 preprava členov OVK na školenie Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014221 23.9.2014 Stará Turá - pramene "Horná Mestská" - hydrogeologický posudok PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. 44762038  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014221 20.10.2014 Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... Peter Pitlík 41379446  216,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220136 13.1.2015 Autobusové spojenie - december 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220127 19.12.2014 Autobusové spojenie - november 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220117 20.11.2014 Autobusové spojenie október 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220075 14.7.2014 Autobusové spojenie - jún SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220050 10.6.2014 Autobusové spojenie - máj 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220027 15.4.2014 Autobusové spojenie za marec SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220018 17.3.2014 Autobusové spojenie za február SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220009 12.2.2014 Autobusové spojenie - január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014220 20.10.2014 Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... Gažovič Peter 33442151  163,40 EUR 
Nastavenia cookies