|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150117 |
22.12.2015 |
Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
11 796,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2 650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015011 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
28.1.2015 |
doprava autobusom - školenie členov OK pre referendum |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
28.1.2015 |
doprava autobusom - školenie členov OK pre referendum |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015010 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
25.5.2015 |
Vstupenky na koncert Duo Jamaha pre Denné centrá seniorov (Kluby dôchodcov) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
21.4.2015 |
Montáž plastových okien v objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
9 714,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150097 |
19.5.2015 |
Autobatéria Ak EXIDEHD |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
355,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
10.4.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015009 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015007 |
9.1.2015 |
Propagačné predmety - čokolády s logom mesta |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150066 |
4.6.2015 |
Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006592 |
15.1.2016 |
Vodné stočné 10-12.2015, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
7.1.2015 |
Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
338,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |