Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016236 21.11.2016 Jedálne kupóny na mesiac december 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 137,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016235 21.11.2016 Vstupenky na koncert Fragile pre Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016234 18.11.2016 Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016233 16.11.2016 Úprava v modulu E-gov - Objednávky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  54,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016232 16.11.2016 Plachty na kontajner na separovaný zber Classic spol.s.r.o. 17642311  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016231 16.11.2016 Propagačné materiály - knižné publikácie Dom kultúry Javorina 36130125  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016230 16.11.2016 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  701,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016229 16.11.2016 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016228 16.11.2016 Regulačné ventily k radiátorom TTI-ENERGO, s.r.o. 31441564  644,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016227 16.11.2016 Dodávka radiátorov STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  2 057,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016226 16.11.2016 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016225 15.11.2016 Úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede Netix Solutions, s.r.o. 43783627  54,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016224 14.11.2016 Výmena pokazených žalúzií EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016223 14.11.2016 Nálepky na separovaný TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  1 962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016222 2.11.2016 Dodávka kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  70 864,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016222 14.11.2016 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2017 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  74,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016221 11.11.2016 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220101 10.1.2017 Autobusové spojenie za XII.2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220095 12.12.2016 Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220088 8.11.2016 Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Nastavenia cookies