|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
27.1.2023 |
Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
15,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
27.1.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 232,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
26.1.2023 |
obálky a kanc.materiál |
CONNECT |
17644429 |
389,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023013 |
25.1.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023012 |
24.1.2023 |
Servis tlačiarní Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.1.2023 |
Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230102 |
25.1.2023 |
činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
176,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
19.1.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
10.1.2023 |
Kancelársky papier Navigator, A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
10.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 728,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
10.1.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas konania referenda. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas referenda. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150,00 EUR |