Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240232 17.6.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) Stredná priemyselná škola 00893188  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023170 25.8.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230467 12.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230496 13.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR Stredná odborná škola 00893188  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240110 9.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240111 9.4.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024014 30.1.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024022 30.1.2024 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... JKC, s.r.o. 44310595  480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023169 23.8.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva pre voľby do NR SR 20232 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018023 26.6.2018 Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí VEA Vladimír Černák 34548971  252,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019179 9.9.2019 Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025015 18.2.2025 Prenosná eKasa PROGMA 31036279  410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1113302591 2.7.2013 Prenosné WC jarmok JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 131006 3.12.2012 preplatné týždenníka MY Petit Press, a.s. 35790253  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54240022/8436834391 23.1.2025 Preplatok plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  -1 474,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.8.2023 Preplatok tel.hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  -7,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200006 25.1.2021 Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. SPP, a. s. 35815256  -4 042,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400224 3.6.2014 Preplombovanie elektromerov v garážach na Hurbanovej Ul. Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  56,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/16 12.10.2015 Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... PROTES-ASE 30027047  1 260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015185 2.10.2015 Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby : "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a... PROTES-ASE 30027047  1 260,00 EUR 
Nastavenia cookies