|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011115 |
19.10.2011 |
Postele pre ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5 556,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400071 |
23.10.2014 |
Posteľná bielizeň - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
8.10.2012 |
posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1 050,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014202 |
7.10.2014 |
Posteľné obliečky a plachty - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
556,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210681 |
18.1.2022 |
Poštopé služby za december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
519,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000616037 |
14.8.2012 |
Poštové - júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 271,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200549 |
22.12.2020 |
Poštové chodby 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
222,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130037/9000651396 |
7.2.2013 |
Poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
59,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015046 |
3.3.2015 |
poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2010107 |
15.2.2011 |
Poštové poukážky |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
18.1.2012 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
92,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150119 |
20.4.2015 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
16.1.2013 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
59,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
28.1.2014 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
93,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
28.2.2024 |
Poštové schránky - Obnova BD 595 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162024 |
26.3.2024 |
Poštové schránky, BD 595 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000944667 |
13.7.2016 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
545,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001617146 |
20.7.2023 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
533,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001698360 |
13.6.2024 |
Poštové služby |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2 421,50 EUR |