|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240377 |
11.9.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240436 |
10.10.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240522 |
14.11.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250006 |
13.1.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250036 |
11.2.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250068 |
5.3.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250112 |
9.4.2025 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2025 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
214,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014215 |
16.10.2014 |
Šatňové skrine -ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15401028 |
5.11.2014 |
Šatňové skrine 2 ks |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017188 |
9.11.2017 |
Šatňové skrine |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2025 |
6.3.2025 |
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb |
SKPAY, a.s. |
46552723 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60195886 (190106268) |
30.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2023 |
6.2.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Slezáková Lenka |
|
552,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011023 |
8.3.2011 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611711380 |
23.5.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |