Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240377 11.9.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240436 10.10.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240522 14.11.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250006 13.1.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250036 11.2.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250068 5.3.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250112 9.4.2025 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2025 SIOX s.r.o. 47012676  214,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019012 22.1.2019 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46 48 57 32  266,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190026 30.1.2019 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46 48 57 32  333,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014215 16.10.2014 Šatňové skrine -ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  320,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 15401028 5.11.2014 Šatňové skrine 2 ks Školex spol. s.r.o 31396763  320,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017188 9.11.2017 Šatňové skrine Školex spol. s.r.o 31396763  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170464 11.1.2018 Skrine šatňové 3 ks - ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  471,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2025 6.3.2025 Žiadosť o poskytovanie platobných služieb SKPAY, a.s. 46552723   
Detail Objednávka vyšlá 2019111 21.5.2019 Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku Slavomír Binčík - Junior 34391509  47,67 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60195886 (190106268) 30.5.2019 Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku Slavomír Binčík - Junior 34391509  47,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/EKO/HLZ/2023 6.2.2023 Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky Slezáková Lenka   552,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011023 8.3.2011 Vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu:Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny v Starej... Slovak Telecom, a.s. 35763469    
Detail Faktúra došlá 6611625675 20.10.2016 Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611711380 23.5.2017 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  16,99 EUR 
Nastavenia cookies