|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018110 |
21.6.2018 |
Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35 868,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35 868,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2024 |
25.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Medňanská Lenka |
|
392,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019120 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre predškolákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
97/OFI/2014 |
8.9.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc |
Město Kunovice |
567892 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
432/2013 |
28.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |