|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420460 |
3.6.2014 |
Elektrika budova MsÚ za 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420461 |
6.6.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011423325 |
3.7.2014 |
Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011423865 |
4.7.2014 |
Elektrika za júl 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |