Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 46/kult/2015 19.6.2015 Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ NAY Elektrodom a.s. 35739487  218,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016115 13.6.2016 Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ NAY Elektrodom a.s. 35739487  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/kult/2016 17.6.2016 Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ NAY Elektrodom a.s. 35739487  258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014053 28.3.2014 Elektronická aukcia Lazar Consulting, s.r.o. 35740175  108,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/162010/F.1062/011 14.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  587 998,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501711 25.10.2011 Fakturácia stavebných prác na stavbe:"Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  40 608,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501809 31.10.2011 Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  179 510,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501751 31.10.2011 Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  81 139,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501878 17.11.2011 Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  59 059,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501916 30.1.2012 Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ" za 11/2011. Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  72 980,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600502013 3.5.2012 Rekonštrukčné práce ZUŠ Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  58 804,49 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41120016 28.12.2012 Náklady na energie počas stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  12 320,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3878/2013 a 3899/2013 7.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565   
Detail Faktúra došlá 1011316977 13.12.2013 Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  20,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011316978 13.12.2013 Elektrika za 3.12.-31.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  538,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011316977 13.12.2013 elektrina- zál. platba - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  115,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011401094 17.1.2014 Elektrika za január MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  531,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011401093 22.1.2014 zál. platba elektriny 1/14- ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  114,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 101404456 6.2.2014 zál. platba elektrina2/14-ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  114,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401949 24.1.2014 vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -51,48 EUR 
Nastavenia cookies