Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 200100156 26.4.2011 Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  58 444,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100157 26.4.2011 Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  13 439,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100208 23.5.2011 Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  39 795,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100212 23.5.2011 Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  3 186,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100254 21.6.2011 Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  128 245,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100276 24.6.2011 Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. EURO-BUILDING, a.s. 35683066  10 277,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/MSP/HLZ/2019 9.9.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375   
Detail Objednávka vyšlá 2020195 24.11.2020 Odstránenie autovraku AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200563 30.12.2020 Odstránenie autovraku. AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375  84,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/VYS/HLZ/2024 28.6.2024 Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375   
Detail Faktúra došlá 4289385 3.2.2011 Telefóny - január 2011 Orange Slovensko 35697270  678,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 3.2.2011 Telefónne aparáty Orange Slovensko 35697270  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5114701697 15.3.2011 Orange za obdobie 02/2011 Orange Slovensko a.s. 35697270  491,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 5.4.2011 Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 Orange Slovensko 35697270  467,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 31.1.2012 Telefony - orange za január 2012 Orange Slovensko 35697270  470,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120071 29.2.2012 Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba Orange Slovensko 35697270  56,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 29.2.2012 Orange - ZOS Orange Slovensko 35697270  13,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 1.3.2012 Orange Slovensko, február 2012 Orange Slovensko 35697270  489,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 30.3.2012 Telefóny marec 2012 Orange Slovensko 35697270  501,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 5158326045 30.3.2012 Faktúra orange 3/12 - ZOS Orange Slovensko 35697270  14,05 EUR 
Nastavenia cookies