|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
200100156 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
58 444,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100157 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
13 439,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100208 |
23.5.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
39 795,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3 186,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100254 |
21.6.2011 |
Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
128 245,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100276 |
24.6.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
10 277,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020195 |
24.11.2020 |
Odstránenie autovraku |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200563 |
30.12.2020 |
Odstránenie autovraku. |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
84,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefóny - január 2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
678,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5114701697 |
15.3.2011 |
Orange za obdobie 02/2011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
31.1.2012 |
Telefony - orange za január 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
470,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120071 |
29.2.2012 |
Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba |
Orange Slovensko |
35697270 |
56,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.2.2012 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
13,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
1.3.2012 |
Orange Slovensko, február 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
489,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.3.2012 |
Telefóny marec 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
501,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158326045 |
30.3.2012 |
Faktúra orange 3/12 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14,05 EUR |