Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021088 23.4.2021 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 960,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210185 28.4.2021 Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 960,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021110 26.5.2021 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac jún 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 508,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210230 31.5.2021 Jedálne kupóny na mesiac jún 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 508,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021123 24.6.2021 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 192,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 51210281 1.7.2021 Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 192,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014215 16.10.2014 Šatňové skrine -ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  320,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 15401028 5.11.2014 Šatňové skrine 2 ks Školex spol. s.r.o 31396763  320,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017188 9.11.2017 Šatňové skrine Školex spol. s.r.o 31396763  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170464 11.1.2018 Skrine šatňové 3 ks - ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  471,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 092010/-2010 9.6.2011 Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. KVANT spol. s r.o. 31398294  26 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190058 22.11.2019 Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  169 917,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274 790,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186 083,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214 615,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111 144,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34 354,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019242 21.11.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  10 317,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73 220,32 EUR 
Nastavenia cookies