|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
23.4.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021110 |
26.5.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 508,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210230 |
31.5.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 508,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021123 |
24.6.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 192,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 192,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014215 |
16.10.2014 |
Šatňové skrine -ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15401028 |
5.11.2014 |
Šatňové skrine 2 ks |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017188 |
9.11.2017 |
Šatňové skrine |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
092010/-2010 |
9.6.2011 |
Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
26 160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169 917,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591 916,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274 790,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186 083,81 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214 615,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111 144,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34 354,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10 317,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73 220,32 EUR |