|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51130037/9000651396 |
7.2.2013 |
Poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
59,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130038 (32300272) |
14.2.2013 |
Kópie za obdobie 11/2012-1/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za január 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
568,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130045 (4113004882) |
18.2.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130052/900035161 |
14.2.2013 |
Informácie za účelom výkonu auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130054 (20130227) |
27.2.2013 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130058/20130469 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
177,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130060 (32300327) |
4.3.2013 |
Nájomné za 2/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130066 (4113006273) |
7.3.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130070 (16) |
7.3.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac február 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130084 (9081300673) |
13.3.2013 |
Servis a údržba kopírovacie zaeiadenia Canon iR 2200 (výmena BJ, fixačnej fólie, čistiaceho... |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
422,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130088 (12300897) |
19.3.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
931,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130089 (121113949) |
19.3.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2013 do 30.4.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130091/30359 |
22.3.2013 |
Čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130105 (36) |
5.4.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac marec 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130107 (32300388) |
5.4.2013 |
Nájomné za 3/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116,40 EUR |