Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2017 elelktrina - ZOS 4/17 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 5.5.2017 Elektrina - ZOS SPP - distribúcia, a.s.   104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 6.9.2017 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 8.8.2017 zál. platba elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 ZoS 28.11.2017 elelktrina Distribúcia SPP, a.s. 35910739  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 Z 11.10.2017 elektrina- ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 11.7.2017 elektrina - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000zos 6.6.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4743974217 8.11.2012 Pevná linka - telefón - ZOS 10/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4744975507 12.12.2012 Pevná linka - ZOS 11/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 474687000 14.12.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4748895449 17.4.2013 Telefóny - marec Slovak Telekom, a.s. 35763469  118,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 4752772974 12.8.2013 Telefóny august Slovak Telekom a.s. 35763469  119,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4765729031 24.9.2014 pevná linka - ZOS 8/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  22,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4777188969 16.9.2015 Pevná linka ZOS 8/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  18,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4778136295 9.10.2015 Pevná linka 9/15- ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 4782777169 10.3.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/2017 29.9.2017 Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS Miroslav Pleško, kominár 14048604  40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2018 1.2.2018 Podnájom nebytových priestorov - garáž na Poliklinike TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/2018 29.4.2022 Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -8,37 EUR 
Nastavenia cookies