|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4319031977 |
16.8.2019 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319039417 |
13.9.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 10/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319040957 |
9.10.2019 |
Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319045066 |
14.11.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319053390 |
11.12.2019 |
Internet v dennom centre seniorov za 1/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432/2013 |
28.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320001802 |
20.1.2020 |
Internet v DCS - 02/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320007368 |
13.2.2020 |
Internet v DCS za 03/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320010102 |
26.3.2020 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320017052 |
1.5.2020 |
Internet v DCS 06/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320023938 |
16.6.2020 |
Internet v DCS za 07/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320027146 |
13.7.2020 |
Internet v DCS 08/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320030148 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Pnáčková |
|
725,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2012 |
6.6.2012 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2014 |
10.7.2014 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2018 (CNT00000144) |
25.6.2018 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
|