|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200400 |
13.10.2020 |
Nájomné za HD set-top-box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200411 |
13.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200412 |
13.10.2020 |
Spravovanie PPP za 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
13.10.2020 |
Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. |
Autostyl a.s. |
36325074 |
151,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200414 |
13.10.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
Výmena liatinových článkov plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1 666,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 468,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Zmena architektonickej štúdie : Dopravné ihrisko - Mierová ulica |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000383 |
13.10.2020 |
Spotreba vody 07/2020 - 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
146/SOC/DOD/2020 |
14.10.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020164 |
14.10.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (NJ, fotografie) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200416 |
14.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/EKO/HLZ/2020 |
14.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
192 474,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/MAJ/HLZ/2020 |
16.10.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "E" parc. č. 1797/4 a pozemkoch parcely reg.... |
Ing. Pavol Bublavý a manželka Jana |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200417 |
16.10.2020 |
Poštové služby 9/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
289,95 EUR |