Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000957429 13.9.2016 Spracovanie poštových poukazov august 2016. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/ext/2012 13.11.2012 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb. Orange Slovensko a.s. 35697270  2,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NCH/2013/1 28.2.2013 Nájomná zmluva o využívaní časti nehnuteľnosti - umiestnenie informačných tabúľ -... OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  2,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7770471003 16.2.2015 Telefón za január Slovak Telekom a.s. 35763469  2,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200306 10.8.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230145 12.4.2023 Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000894291 18.1.2016 Spracovanie PPP U za december 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160440 (9000965228) 19.10.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001132267 11.7.2018 Spracovanie PPP U jún 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402211 3.6.2024 Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 encare, s.r.o. 52302555  2,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013006033 13.1.2014 Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  2,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000886353 10.12.2015 Spracovanie PPP U za november 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190331 11.7.2019 Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003210 8.7.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006486 10.1.2017 Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006463 10.1.2017 Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001661 10.4.2017 Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003051 9.7.2018 Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180630 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190323 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Nastavenia cookies