|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023096 |
17.5.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
621,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023097 |
17.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
16.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230218 |
16.5.2023 |
Elektrická energia apríl - MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375/63 za apríl 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
213,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230213 |
16.5.2023 |
Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
459,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230015 |
16.5.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za apríl 2023 - elektrická energia MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-564,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230016 |
16.5.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-75,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230211 |
16.5.2023 |
Poštové služby za apríl 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2 370,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230219 |
16.5.2023 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230212 |
16.5.2023 |
Kancelárske potreby. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
164,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230198 |
16.5.2023 |
Dodávka tepla za apríl 2023 MsÚ 375. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 309,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230195/123058 |
15.5.2023 |
Strava klienti ZOS 4/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2 082,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230201/412014477 |
15.5.2023 |
Internet ZOS 5/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230214/323266 |
15.5.2023 |
Servisné práce na plynovom zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230216/8327237542 |
15.5.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230217 |
15.5.2023 |
El. energia apríl/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
12.5.2023 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |