| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2025 |
11.8.2025 |
Zmluva na servisné služby pre výťah v ZpS, SNP 1/2, Stará Turá |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
92,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250428 |
19.9.2025 |
Pravidelný servis výťahu v ZpS |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
92,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
18.1.2012 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120063 |
16.2.2012 |
Tlač poštového peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024147 |
7.10.2024 |
Zóna Mierová - tabula PVC 3MM 700X1000 mm |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240833 |
11.11.2024 |
Zóna Mierová - tabula PVC 3MM 700X1000 mm |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210397 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
92,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013018 |
21.2.2013 |
Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220020 - 20220006 |
1.3.2022 |
Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017041342 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za apríl 2017 - sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
92,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
19.3.2020 |
Čistiace gély. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013017 |
21.2.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220362 |
15.8.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
93,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220494 |
25.10.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
93,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
28.1.2014 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
93,60 EUR |