| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210199 |
6.5.2021 |
Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210202 |
6.5.2021 |
Telefónne hovory ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210254 |
10.6.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210309 |
13.7.2021 |
Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210353 |
9.8.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210418 |
24.9.2021 |
lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
26.1.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody - lokalizácia poruchy |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/058 |
10.1.2023 |
Úhrada potvrdení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie odkázanosti na... |
MUDr. Denisa Drieňovská |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/63 |
30.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/118 |
16.2.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... |
Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250053 |
19.2.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210025 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210511 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektrina I. - X.2021 HZ Drgonova Dolina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250716 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6786492840 |
13.7.2016 |
Pevná linka 6/16 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |