Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210199 6.5.2021 Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon Lumasol s.r.o. 47605596  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210202 6.5.2021 Telefónne hovory ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210254 10.6.2021 Telefónne hovory za máj 2021 ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210309 13.7.2021 Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210353 9.8.2021 Telefónne hovory júl 2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210418 24.9.2021 lekárske posudky ESAMED s.r.o. 44350741  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022018 26.1.2022 Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody - lokalizácia poruchy ICS Systems, s.r.o. 36306452  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/058 10.1.2023 Úhrada potvrdení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie odkázanosti na... MUDr. Denisa Drieňovská 44418311  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/63 30.1.2024 Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu... MUDr. Denisa Drienovská 44418311  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/118 16.2.2024 Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková 44350741  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250053 19.2.2025 Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... MUDr. Denisa Drienovská 44418311  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210025 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  20,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210511 22.11.2021 Vyúčtovanie elektrina I. - X.2021 HZ Drgonova Dolina BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  20,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220272 9.6.2022 Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190421/8240705288 16.9.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190261 11.6.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250716 7.1.2026 Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  20,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 6786492840 13.7.2016 Pevná linka 6/16 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2798905408 11.8.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200094/8253993234 18.3.2020 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,15 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies