| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400229 |
6.6.2014 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140032 |
22.1.2014 |
Vystrihovačky Husitská veža |
DUKASE s.r.o. |
25293800 |
214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400492 |
8.12.2014 |
občasná obsluha kotlov + oprava- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400521 |
5.1.2015 |
občasná obsluha kotla+oprava a montáž svetla- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
84,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400589 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r.2014 - garáže na ul. Hurbanova |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
236,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400590 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r. 2014, HZ Topolecká,Súš,Papraď, D. dolina |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 190,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140070 |
22.7.2014 |
Tieniaca technika - párty stany, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a v... |
Camotex, s. r. o. |
29113806 |
4 415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100076 |
6.6.2014 |
čistiace prostriedky- ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
664,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100077 |
5.6.2014 |
Čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
417,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100102 |
29.7.2014 |
Športové vystúpenie - kaskadér na Námestí slobody v Starej Turej |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100583 |
12.12.2014 |
Osvetlenie prechodu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5 506,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100631 |
30.12.2014 |
Záchytná vaňa - zberný dvor |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101169 |
29.7.2014 |
Plagáty na akciu Oslavy SNP v osade Nárcie |
Štúdio Texo s.r.o. |
34131396 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140161020 |
6.3.2019 |
Nájomné HD, set-tob-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
14,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140166 |
10.12.2014 |
Označenie hydrantov montáž |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
4 985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14017 |
21.7.2014 |
Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 - čiastková faktúra |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
10 892,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14020 |
24.7.2014 |
Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
14 105,82 EUR |