| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210548 |
25.11.2021 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2022 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022202 |
14.11.2022 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220550 |
25.11.2022 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
13.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230569 |
21.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024182 |
18.11.2024 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240544 |
27.11.2024 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025211 |
7.11.2025 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2026 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250581 |
24.11.2025 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2026 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
320/2016 |
14.10.2016 |
dotácia z rozpočtu obce Rudník |
Obec Rudník |
00309958 |
71,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016cvč |
25.10.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lubina na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ... |
Obec Lubina |
311731 |
71,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2016 |
29.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
71,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025234 |
25.11.2025 |
Varič na čaj. |
Jurhan s.r.o. |
47584360 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220030 |
10.4.2012 |
Autobusové spojenie za marec 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220043 |
15.5.2013 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130168 |
14.5.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |