Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210548 25.11.2021 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2022 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022202 14.11.2022 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 31356958  71,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220550 25.11.2022 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023211 13.11.2023 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 31356958  71,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230569 21.11.2023 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024182 18.11.2024 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 31356958  71,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240544 27.11.2024 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2025 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025211 7.11.2025 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2026 MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. 31356958  71,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250581 24.11.2025 Predplatné časopisu Chip od 1-12/2026 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  71,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 320/2016 14.10.2016 dotácia z rozpočtu obce Rudník Obec Rudník 00309958  71,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016cvč 25.10.2016 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Lubina na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ... Obec Lubina 311731  71,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/škol/2016 29.11.2016 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 00311791  71,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025234 25.11.2025 Varič na čaj. Jurhan s.r.o. 47584360  71,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220030 10.4.2012 Autobusové spojenie za marec 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220094 11.9.2012 Autobusove spojenie - august 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220043 15.5.2013 Autobusové spojenie- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130168 14.5.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220114 11.11.2013 Autobusové spojenie za oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220028 13.4.2015 Autobusové spojenie za marec 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220058 7.7.2015 Autobusové spojenie júl 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies