|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210058 |
10.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
790,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021103 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
26.4.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
722,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre predškolákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018096 |
6.6.2018 |
Pomocné práce pri zabezpečení a organizácií podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2016 |
30.6.2016 |
Poplatky SOZA za vystúpenia na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2015 |
Poplatky za Digital Basic 1-3 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116005654 |
10.3.2016 |
Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220100 |
9.3.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121120749 |
3.7.2012 |
poplatok pre SOZA, Staroturiansky jarmok - koncerty na Námestí slobody |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3753730143 |
10.9.2013 |
Poplatok služby pevnej siete za august 2013 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
21,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011423325 |
3.7.2014 |
Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4312015171 |
17.2.2012 |
Poplatok za Internet 03/2012 - Klub dôchodcov ST |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4312109211 |
12.12.2012 |
Poplatok za internet 01/ 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318035683 |
14.8.2018 |
Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |