Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 216950 22.12.2016 Špagát Betomex spol. s r.o. 31 103 952  345,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021022 26.1.2021 Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom na skríningové testovanie BETRIMAX s.r.o. 46261656  196,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210033 2.2.2021 Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie BETRIMAX s.r.o. 46261656  196,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019125 30.5.2019 Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 BETRIMAX, s. r. o. 46261656  113,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190280 (190139) 18.6.2019 Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 BETRIMAX, s. r. o. 46261656  113,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013025 11.3.2013 čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130091/30359 22.3.2013 Čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2018 BD 13.8.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Bezděčná Bohuslava   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/MAJ/HLZ/2020 22.1.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 byt č. 60 Biesik Pavol   595,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021047 24.2.2021 Komplexné spracovanie drevnej hmoty BIOPALIVO, s.r.o. 36 723 622  1 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021067 20.4.2021 Komplexné spracovanie drevnej hmoty BIOPALIVO, s.r.o. 36 723 622  1 620,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021063 24.3.2021 Respirátor FFP3 BIORUŽA 52234070  954,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210124 29.3.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  960,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021235 9.12.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210623 20.12.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  108,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 BIT s.r.o. 53 044 312  80 603,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/OSS/HLZ/2023 18.12.2023 Darovacia zmluva. BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. 53 819 071  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019138 20.6.2019 Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Blue Angel, s. r. o. 46934375  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190296 (0872019) 28.6.2019 Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Blue Angel, s. r. o. 46934375  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016220 11.11.2016 Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku Bluetech s.r.o. 49 062 557  7 920,00 EUR 
Nastavenia cookies