Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4318041474 14.9.2018 Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  27,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180414 9.10.2018 Telefónne hovory za 9/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  266,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318045723 10.10.2018 Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  2,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180413/4118026055 11.10.2018 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180482 13.11.2018 Telef. hovory za november BENESTRA, s.r.o. 46303502  167,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318050418 15.11.2018 Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180481/4118026956 19.11.2018 iNTERNET zos BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318055132 13.12.2018 Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180568 14.12.2018 Telekomunikačné služby za december BENESTRA, s.r.o. 46303502  167,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180567/4118029568 14.12.2018 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190151/4119008163 9.4.2019 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190203/4119010610 16.5.2019 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/SOC/HLZ/2022 29.6.2022 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej...
BENY STAV Prievidza,s.r.o. 36683744  194 519,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ŠK/HLZ/2021 27.1.2021 Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ BENY-STAV Prievidza s.r.o. 36 683 744  128 789,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/SOC/DOD/2021 23.11.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo BENY-STAv Prievidza s.r.o. 36683744  148 047,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210539 23.11.2021 Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 BENY-STAv Prievidza s.r.o. 36683744  76 527,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/OSR/HLZ/2025 1.10.2025 Zmluva o dielo ,,Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej školy, Komenského ul.... BENY-STAV Prievidza, s.r.o. 36683744  185 800,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 5126001 23.1.2026 Oprava havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Komenského ST BENY-STAV Prievidza, s.r.o. 36683744  185 800,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2018 BD 12.9.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Berková Eliška   398,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016255 14.12.2016 Špagát do lisu Betomex spol. s r.o. 31 103 952  345,60 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies