Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51130550 (33400216) 16.1.2014 Nájomné za 12/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140069 (33400398) 4.3.2014 Nájomné za 2/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014069 12.5.2014 Skladanie mája - žeriavnicke práce Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140220 (33400618) 12.6.2014 Nájomné za 5/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140273 (33400706) 10.7.2014 Nájomné za 6/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140400 (33400925) 29.9.2014 Nájomné za 8/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140406 (34500034) 2.10.2014 Nájomné za 9/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140543 (34500221) 8.12.2014 Nájomné za 11/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140653 (34500308) 13.1.2015 Nájomné za 12/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/kult/2015 11.5.2015 Práce vykonané žeriavom - skladanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  116,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015106 29.5.2015 Ručné náradie Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/kult/2015 9.6.2015 Práce vykonané žeriavom - skladanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 15060301 4.6.2015 Pracovné pomôcky na jarmok 2015 Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  116,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 876305782 14.7.2014 Telefónne hovory za jún Slovak Telekom a.s. 35763469  116,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 6794071617 9.3.2017 Telefónne hovory za február 2017 Slovak Telekom a.s. 35763469  116,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180221 11.6.2018 Hovory za máj BENESTRA, s.r.o. 46303502  116,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 9786547455 13.7.2016 Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. 35763469  116,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 3791207937 12.12.2016 Telefónne poplatky za november 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 8783760418 15.4.2016 Telefónne hovory za mesiac 03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 9104739010 12.12.2017 Telefónne hovory za november Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  116,83 EUR 
Nastavenia cookies