Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024166 23.10.2024 Prípojka NN pre MsÚ Stará Turá CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  7 557,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024212 16.12.2024 ELITE SCREEN - roleta s elektrickým pohonom CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  1 616,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240595 18.12.2024 Realizácia NN prípojky pre MsÚ CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  7 557,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024216 19.12.2024 Exteriérová kamera s príslušenstvom, na doplnenie mestského kamerového systému. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  4 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82122024 20.12.2024 Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  1 616,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025204 31.10.2025 Realizácia wifi pripojenia v objekte Zariadenie pre seniorov sestier Royových CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  7 987,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250658 10.12.2025 Dodanie a montáž wifi pripojenia v objekte ZpS CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  7 987,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 171225 3.1.2026 záznamové zariadenie N420216-EI2 CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  927,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/maj/2017EC 21.9.2017 Kúpa nehnuteľností Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej 34017160  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve o užívan 2.11.2016 Užívanie "E" pozemkov parc. č. 3273/1 a 3274/1 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej 34017160   
Detail Faktúra došlá Faktúra č.ZS-01/2016 14.11.2016 Spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Stará Turá CITYPLAN s r.o. 47626208  9 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ZS-01/2018 6.3.2018 Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM CITYPLAN s r.o. 47626208  480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OSS/HLZ/2024 10.4.2024 Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. CK Andromeda 52139859  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1488/MSUST/SOCSK/2024 23.7.2024 Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... CK Andromeda 50172506  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2011047 26.4.2011 Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m Classic spol.s.r.o. 17642311  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016232 16.11.2016 Plachty na kontajner na separovaný zber Classic spol.s.r.o. 17642311  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016216 1.12.2016 Plachta PVC Classic spol.s.r.o. 17642311  432,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/ext/2016 21.1.2016 Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160011 (37000173) 22.1.2016 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  940,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/ext/2017 (Z201714754_Z) 5.4.2017 Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  275,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies