Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190511 5.11.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020160 12.10.2020 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  383,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021210 8.11.2021 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  385,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021220 23.11.2021 Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  175,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023162 17.8.2023 Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva Aterm s.r.o. 46157956  266,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23116 21.8.2023 Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... Aterm s.r.o. 46157956  266,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OSS/HLZ/2023 19.7.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1 335,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/OSS/HLZ/2023 8.11.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1 416,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/OSS/HLZ/2024 27.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  2 157,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/OSS/HLZ/2024 18.10.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1 638,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/OSR/HLZ/2025 27.2.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  1 894,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/OSR/HLZ/2025 6.10.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Atletika Stará Turá 52402185  2 099,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014162 13.8.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014293 8.9.2014 Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie ATM GROUP s.r.o. 43944311  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023212 14.7.2023 Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc ATM GROUP s.r.o. 43944311  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023108 31.5.2023 Autobus na výlet pre seniorov ATM GROUP, s.r.o. 43944311  350,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201839700_Z (30/maj/2018) 25.9.2018 Elektromobil pre Starú Turú AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  31 999,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018243 10.12.2018 Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 709918005 20.12.2018 Zimné pneumatiky na elektromobil AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7114/18/005 18.12.2018 Elektromobil Nissan Leaf Acenta AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  31 999,99 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies