| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/maj/2013 |
4.12.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 |
Dušan Holec |
|
99,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/ext/2015 |
2.10.2015 |
Finančný dar |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Sergii Romanii |
|
611,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795960748 |
17.5.2017 |
Pevná linka Zos 4/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9791150741 |
9.12.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97837420210 |
10.8.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9781856048 |
12.2.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780084309 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9764752554 |
12.8.2014 |
Telefónne hovory za júl 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9757622268 |
13.1.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750845963 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/SOC/HLZ/2022 |
16.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
311634 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
97/OFI/2014 |
8.9.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc |
Město Kunovice |
567892 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
97/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 12 |
Vladimír Durec |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/ext/2016 |
22.11.2016 |
Zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu a hospodárskej... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/EKO/HLZ/2022 |
9.5.2022 |
Zmluva o dodávke tepla pre odberné miesto Gen. M.R. Štefánika 373/69 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
|