| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3016010741 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180337 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
87,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070732 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
213,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070736 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210346 |
9.8.2021 |
Elektrina za júl 2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
264,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210253 |
9.6.2021 |
Elektrina za máj 2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
357,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
6.9.2017 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180068/474387000 |
6.3.2018 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |