Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240613/5224254072 30.12.2024 Tlačiareň ZOS Alza.sk, s. r. o 36562939  257,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025130 9.9.2025 Drevený maliarsky stojan 170 cm (projekt: Európsky týždeň mobility v meste Stará Turá) Alza.sk, s. r. o 36562939  147,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025251 3.12.2025 Technika pre nahrávanie videí Alza.sk, s. r. o 36562939  276,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025261 12.12.2025 Televízory do izieb do ZpS + držiak na stenu + ZADARMO predplatné na sledovanie TV na 6 mesiacov Alza.sk, s. r. o 36562939  489,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025268 16.12.2025 Technika pre videokonferencie, porady a zasadnutia Alza.sk, s. r. o 36562939  420,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/EKO/HLZ/2021 2.9.2021 Dohoda o finančnej zábezpeke Alžbeta Ďurčeková   254,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 87/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 2 Alžbeta Tomečková   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/EKO/HLZ/2022 28.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Alžbeta Viskupová   548,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250443 8.10.2025 Úhrada za vydané potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom... Amchi s.r.o., MUDr. Andrea Staníková 44350741  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/118 16.2.2024 Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková 44350741  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240656 20.1.2025 Úhrada faktúry za vystavené potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom... Amchi s.r.o., MUDr. Ing. Andrea Staníková 44350741  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600011 21.6.2016 Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia An Dante, s.r.o. 36296643  646,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190140 (1900007) 6.5.2019 Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo An Dante, s.r.o. 36296643  399,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013169 21.11.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41001602 12.12.2013 Výroba čokoládových propagačných materiálov Anatex, s.r.o. 36650641  258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016099 26.5.2016 Dodávka a montáž podlahy Gerflor anDante s.r.o. 36 296 643  612,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019071 11.4.2019 Plávajúca podlada do kancelárie . anDante s.r.o. 36 296 643  399,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 BD 16.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Andelová Jana   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2014 16.4.2014 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Černíková   447,12 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/2016 1.12.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 Andrea Černíková   629,76 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies