|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20161208 |
19.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2732/2017 |
20.12.2016 |
Podnájom nebytových priestorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016259 |
20.12.2016 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
20.12.2016 |
Menovky, funkčné označenie, nášivky - znak DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
285,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016122 |
20.12.2016 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110738 |
20.12.2016 |
Elektrika na november 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161180 |
20.12.2016 |
Tabule označenia Hasičskej zbrojnice DHZM Stará Turá |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
151,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016260 |
20.12.2016 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1 586,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160596 (8150783) |
20.12.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2016-10.03.2016) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/maj/2016 |
20.12.2016 |
Kúpa nehnuteľností |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
9 600,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2016 |
20.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
203,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160602 (16700566) |
21.12.2016 |
Pamäť do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160601 (16700565) |
21.12.2016 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5150, náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
232,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210000516 |
21.12.2016 |
Úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7 920,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161192 |
21.12.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
22.12.2016 |
Vstupenky na Fragile pre Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
22.12.2016 |
Náklady na energie schôdzkovej činnosti Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |