|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4315227240 |
11.2.2015 |
Internet za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015032 |
12.2.2015 |
Tlač a viazanie kroník za r. 2012 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
105,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015034 |
12.2.2015 |
Čistiace prostriedky pre ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
999,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
12.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015036 |
12.2.2015 |
Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
641,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2015 |
13.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/kult/2015 |
13.2.2015 |
Inzercia v TV Myjava a TV Brezová p. Bradlom - Možnosť zapožičania si filmu "Zachovanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
45,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015037 |
13.2.2015 |
Vstupenky na koncert hudobnej skupiny DUO Jamaha pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500024 |
13.2.2015 |
Dodávka tepla za 01/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150065 |
13.2.2015 |
vykurovanie a doprava počas referenda |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220010 |
13.2.2015 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015038 |
16.2.2015 |
oprava strechy |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3 518,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000814330 |
16.2.2015 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
554,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7770471003 |
16.2.2015 |
Telefón za január |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
2,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151102270 |
16.2.2015 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31240215 |
16.2.2015 |
seminár Národné priority rozvoja sociálnych služieb na r.2014-2020 |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
17.2.2015 |
seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
7,00 EUR |