Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024170 | 6.9.2024 | Služby BOZP a OPP 08/2024 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052404566 | 6.9.2024 | El. energia 09/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 542,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 5.9.2024 | Tel. hovory 08/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 981,71 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024129 | 3.9.2024 | Oprava prednej nápravy | Fox Auto Trade | 312002 | 937,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/EKO/HLZ/2024 | 2.9.2024 | Dohoda o zábezpeke | Ribakovs Tatiana | 676,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51240362 | 2.9.2024 | Výpočtová technika | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | 1 143,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240365/240100033 | 2.9.2024 | kosenie ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024127 | 28.8.2024 | Elektronická komunikácia medzi mestami a bankami | CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. | 35886013 | 18,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024128 | 28.8.2024 | Havarijný stav zálohovacieho systému virtuálnych strojov Veeam | JKC, s.r.o. | 44310595 | 480,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/AP/HLZ/2024 | 21.8.2024 | Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 219,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024123 | 21.8.2024 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 290,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024121 | 20.8.2024 | Prezenty - darčekové krabičky 200x140x80 mm | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 867,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024122 | 20.8.2024 | Odznak, prezent pre prvákov - prezent k 1.ročníku | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 102,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240352 | 20.8.2024 | Balík služieb [ CV 10 ] na portáli www.profesia.sk na obdobie 9.8.2024 - 8.8.2025
Zverejnenie... |
Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 225,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240353 | 19.8.2024 | Vozidlo IVECO Daily - V. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 766,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240354 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2 426,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240355 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 611,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240356 | 19.8.2024 | Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina | Miloslav Kvasnica - STOGAT | 32723911 | 301,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240324/8718147181 | 19.8.2024 | zál. faktúra plyn ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240328/835967969 | 19.8.2024 | Pevná Linka ZOS 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |