|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51240412 |
23.9.2024 |
Skartovačka HSM Securio B22 3,9mm |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
539,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
9.9.2020 |
Ročný servis vozidla Dacia NM 358 CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
538,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90006334324 |
14.11.2012 |
Poštové služby oktober |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
537,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476758 |
9.5.2012 |
Dodávka plynu - apríl 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015050 |
26.2.2015 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
535,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000857823 |
19.8.2015 |
Inkaso - poštové služby za júl 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
535,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2022 |
1.7.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
27.2.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190094 (20190037) |
11.3.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001617146 |
20.7.2023 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
533,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015191 |
20.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
533,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740563 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
533,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022091 |
29.4.2022 |
Aktualizácia rozpočtov - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň, Stará Turá |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220215 |
16.5.2022 |
Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.1.2013 |
Telefóny za január 2013 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
531,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing. Magdalena Horňáková ATELIER DUMA |
37324985 |
531,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531,00 EUR |